|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
761391-1905-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-10-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CP-DAL/072/GUB/PSC/ENMARCADO DE GIGANTOGRAFÍA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Base Aérea El Bosque |
|
Razón Social |
Comando de Personal
|
|
R.U.T. |
61.103.032-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 36 1/2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comando de Personal
|
|
R.U.T. |
61.103.032-0 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago |
|
Comuna |
El Bosque
|
|
Impuesto |
142690 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
guzmandiseno |
|
Razón Social |
PATRICIO JORGE GUZMAN PAVEZ
|
|
R.U.T. |
7.908.418-2 |
|
Sucursal |
guzmandiseno |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141600 2239-6-LP14
| | 1 | | (960852 )ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO 977897 | (960852) ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(5)
; SERVICIO POR $ 100.000(7)
|
$ 751.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 751.000
|
$ 751.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 751.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 142.690
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 893.690
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.