Orden de Compra. Nº761391-2187-SE14 "GOE O/ADQ Nº39 GUB *MDD* MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO EDIFICIO COS DESDE 761391-336-L114 FACTURAR A NOMBRE DE COMANDO DE PERSONAL FUERZA AEREA DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-2187-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-09-2014
Nombre de la Orden de Compra GOE O/ADQ Nº39 GUB *MDD* MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO EDIFICIO COS DESDE 761391-336-L114 FACTURAR A NOMBRE DE COMANDO DE PERSONAL FUERZA AEREA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761391-336-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Area El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 189715
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector Villacura g. - Casa Matriz
Razón Social HECTOR RENE VILLACURA GONZALEZ
R.U.T. 6.290.168-3
Sucursal Hector Villacura g. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadMANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDEIFICIO "C.O.S" DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPACIALES (ESTE MANTENIMIENTO SE EFECTUARA EN EL MES DE OCTUBRE) DE ACUERDO A BASES TECNICASMANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDEIFICIO "C.O.S" DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPACIALES (ESTE MANTENIMIENTO SE EFECTUARA EN EL MES DE OCTUBRE) DE ACUERDO A BASES TECNICAS $ 998.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.500 $ 998.500
Total Neto $ 998.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.715
TOTAL OC $ 1.188.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.