|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
761391-2270-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
05-09-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GOE 54/CPG/GUB/MANTTO PROYECTORES/**TD** |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Base Aérea El Bosque |
|
Razón Social |
Comando de Personal
|
|
R.U.T. |
61.103.032-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comando de Personal
|
|
R.U.T. |
61.103.032-0 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago |
|
Comuna |
El Bosque
|
|
Impuesto |
64600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Andres |
|
Razón Social |
servicio de instalaciones Lightec Limitada
|
|
R.U.T. |
76.295.715-9 |
|
Sucursal |
Andres |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39111704
| Luces proyectantes | 1 | Unidad | PROVISION DE PROYECTORES DE LUZ LED PARA EDIFICIOS GOE | PROVISION DE PROYECTORES DE LUZ LED PARA EDIFICIOS GOE |
$ 340.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 340.000
|
$ 340.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 340.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 64.600
|
|
$ 404.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.