Orden de Compra. Nº761391-2663-CM25 "EE/167/EDU/RIM/ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA Orden de Compra: 761391-2663-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-2663-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2025
Nombre de la Orden de Compra EE/167/EDU/RIM/ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA Orden de Compra: 761391-2663-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058562220000033522092152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 457404,1
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Proyectos & Remodelaciones
Razón Social PROYECTOS & REMODELACIONES C&O SPA
R.U.T. 77.685.821-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Proyectos & Remodelaciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA REVOR SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM19 (2113886) ESMALTE AL AGUA REVOR SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM(2113886) ESMALTE AL AGUA REVOR SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; El Bosque; Gran Avenida José Miguel Carrera 10.525, paradero 32/5 (Escuela de Especialidades) $ 94.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.799.034 $ 1.799.034
0
2239-9-LR23
BROCHA URO MULTIPROPÓSITO 3" UNIDAD REGIÓN RM10 (2078560) BROCHA URO MULTIPROPÓSITO 3" UNIDAD REGIÓN RM(2078560) BROCHA URO MULTIPROPÓSITO 3" UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; El Bosque; Gran Avenida José Miguel Carrera 10.525, paradero 32/5 (Escuela de Especialidades) $ 3.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.190 $ 31.190
0
2239-9-LR23
BARNIZ MINWAX GALON TARRO INCOLORO UNIDAD REGIÓN RM7 (2070961) BARNIZ MINWAX GALON TARRO INCOLORO UNIDAD REGIÓN RM(2070961) BARNIZ MINWAX GALON TARRO INCOLORO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; El Bosque; Gran Avenida José Miguel Carrera 10.525, paradero 32/5 (Escuela de Especialidades) $ 25.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.010 $ 178.010
0
2239-9-LR23
RODILLO INBOMED CHIPORRO 5X23CM UNIDAD REGIÓN RM6 (2193463) RODILLO INBOMED CHIPORRO 5X23CM UNIDAD REGIÓN RM(2193463) RODILLO INBOMED CHIPORRO 5X23CM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; El Bosque; Gran Avenida José Miguel Carrera 10.525, paradero 32/5 (Escuela de Especialidades) $ 7.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.422 $ 43.422
0
2239-9-LR23
ANTICORROSIVO SIPA NEGRO BRILLANTE 5 GL UNIDAD REGIÓN RM3 (2069040) ANTICORROSIVO SIPA NEGRO BRILLANTE 5 GL UNIDAD REGIÓN RM(2069040) ANTICORROSIVO SIPA NEGRO BRILLANTE 5 GL UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; El Bosque; Gran Avenida José Miguel Carrera 10.525, paradero 32/5 (Escuela de Especialidades) $ 118.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.734 $ 355.734
Total Neto $ 2.407.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 457.404
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.864.794


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.