Orden de Compra. Nº761391-2883-AG25 "EA/267/EDU/CCC/ADQ. E INTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER EN DEPENDENCIAS DE CADETES DE LA E.A. a compra ágil: 761391-983-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-2883-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2025
Nombre de la Orden de Compra EA/267/EDU/CCC/ADQ. E INTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER EN DEPENDENCIAS DE CADETES DE LA E.A. a compra ágil: 761391-983-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561301000033521032152204999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 540360
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Albariel
Razón Social ALBARIEL CORTINAJES Y DECORACIONES SPA
R.U.T. 76.687.393-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Albariel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1UnidadAdquisición e instalación de 74 cortinas roller para Dependencias de Cadetes de la Escuela de Aviación, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Se adjuntan especificaciones técnicas). Adquisición e instalación de 74 cortinas roller para Dependencias de Cadetes de la Escuela de Aviación, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Se adjuntan especificaciones técnicas). $ 2.844.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.844.000 $ 2.844.000
Total Neto $ 2.844.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 540.360
TOTAL OC $ 3.384.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.