Orden de Compra. Nº761391-2984-CM25 "EE/197/EDU/RIM/ADQ. MATERIALES ASEO Orden de Compra: 761391-2984-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-2984-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2025
Nombre de la Orden de Compra EE/197/EDU/RIM/ADQ. MATERIALES ASEO Orden de Compra: 761391-2984-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058562224000033522102152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 1596005,51
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA INFINITO
Razón Social COMERCIALIZADORA INFINITO SPA
R.U.T. 77.499.324-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA INFINITO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO LA BRUJITA HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M RM300 (4616895) PAPEL HIGIENICO LA BRUJITA HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M RM(4616895) PAPEL HIGIENICO LA BRUJITA HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M RM ; Región Metropolitana de Santiago; El Bosque; GRAN AVENIDA 10525 PARADERO 32 1/2 ESCUELA DE ESPECIALIDADES $ 14.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.353.300 $ 4.353.300
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL DAMAX HOJA SIMPLE 250M 6 ROLLOS RM227 (4626642) TOALLA DE PAPEL DAMAX HOJA SIMPLE 250M 6 ROLLOS RM(4626642) TOALLA DE PAPEL DAMAX HOJA SIMPLE 250M 6 ROLLOS RM ; Región Metropolitana de Santiago; El Bosque; GRAN AVENIDA 10525 PARADERO 32 1/2 ESCUELA DE ESPECIALIDADES $ 17.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.046.729 $ 4.046.729
Total Neto $ 8.400.029
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.596.006
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 9.996.035


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.