Orden de Compra. Nº761391-316-CM21 "EE/034/EDU/JSA ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-316-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2021
Nombre de la Orden de Compra EE/034/EDU/JSA ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 36 1/2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058562220000033522102152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 540985,1
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA OVIEDO S A
Razón Social FERRETERIA OVIEDO S A
R.U.T. 86.053.400-2
Sucursal FERRETERIA OVIEDO S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR18
BARNIZ CERESITA MARINO BRILLANTE NATURAL 1 GL UNIDAD10 (1587178) BARNIZ CERESITA MARINO BRILLANTE NATURAL 1 GL UNIDAD(1587178) BARNIZ CERESITA MARINO BRILLANTE NATURAL 1 GL UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; El Bosque; Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525, Par. 32 1/2. $ 13.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.220 $ 137.220
0
2239-2-LR18
MARMOLINA TAJAMAR EF-5 BLANCA TINETA 25 K UNIDAD5 (1586823) MARMOLINA TAJAMAR EF-5 BLANCA TINETA 25 K UNIDAD(1586823) MARMOLINA TAJAMAR EF-5 BLANCA TINETA 25 K UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; El Bosque; Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525, Par. 32 1/2. $ 16.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.450 $ 82.450
0
2239-2-LR18
LATEX SIPA EXTRACUBRIENTE BLANCO TINETA 4 GL UNIDAD60 (1652324) LATEX SIPA EXTRACUBRIENTE BLANCO TINETA 4 GL UNIDAD(1652324) LATEX SIPA EXTRACUBRIENTE BLANCO TINETA 4 GL UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; El Bosque; Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525, Par. 32 1/2. $ 39.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.346.900 $ 2.346.900
0
2239-2-LR18
BROCHA CONDOR PREMIUM 2" 60 MM UNIDAD80 (1586813) BROCHA CONDOR PREMIUM 2" 60 MM UNIDAD(1586813) BROCHA CONDOR PREMIUM 2" 60 MM UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; El Bosque; Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525, Par. 32 1/2. $ 1.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.280 $ 85.280
0
2239-2-LR18
RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM UNIDAD80 (1587172) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM UNIDAD(1587172) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; El Bosque; Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525, Par. 32 1/2. $ 2.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.440 $ 195.440
Total Neto $ 2.847.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 540.985
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.388.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.