Orden de Compra. Nº761391-317-CM21 "CP-A4/10/GUB/PSC/ADQ. E INST. DE ACRÍLICOS GDA. DIEGO ARACENA A..-"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-317-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2021
Nombre de la Orden de Compra CP-A4/10/GUB/PSC/ADQ. E INST. DE ACRÍLICOS GDA. DIEGO ARACENA A..-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 36 1/2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057003001000044199022152204999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 790400
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor guzmandiseno
Razón Social PATRICIO JORGE GUZMAN PAVEZ
R.U.T. 7.908.418-2
Sucursal guzmandiseno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141600
2239-6-LP14
 1 (960852 )ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO 977897(960852) ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(6) ; SERVICIO POR $ 100.000(41) $ 4.160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160.000 $ 4.160.000
Total Neto $ 4.160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 790.400
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.950.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.