Orden de Compra. Nº761391-338-SE24 "EA/35/EDU/CVO/ADQ. MATERIALES FERRETERIA ANIVERSARIO INSTITUCIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-338-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2024
Nombre de la Orden de Compra EA/35/EDU/CVO/ADQ. MATERIALES FERRETERIA ANIVERSARIO INSTITUCIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761391-36-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561301000033521032152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 270256
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOTHUS
Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ
R.U.T. 5.579.314-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOTHUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Pinturas al esmalte22GalónADQ. PINTURA DE PISO Y CANCHA GRIS MARCA KOLOR O EQUIVALENTE, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.-Pintura Pisos y Canchas color Gris. Kolor. $ 46.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.016.400 $ 1.016.400
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Diluyentes para pinturas y barnices60UnidadADQ. DILUYENTE ACRILICO O UNIVERSAL 01 LITRO PARA PISCINAS Y ALTO TRAFICO SIPA O EQUIVALENTE, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.-Diluyente Acrílico, envase de 1 litro. Dideval, $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
31211501
Pinturas al esmalte3TinetaADQ. PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO INVIERNO TRICOLOR O EQUIVALENTE, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.-Esmalte al agua Blanco Invierno. Renner. $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaADQ. PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR ROJO BERMELLON O COLONIAL TRICOLOR O EQUIVALENTE, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.-Esmalte al agua Rojo Colonial. Renner. $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
Total Neto $ 1.422.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 270.256
TOTAL OC $ 1.692.656


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.