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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
761391-408-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BAEB-GBA/GUB/66/ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL MES DEL AIRE: 761391-145-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Base Aérea El Bosque |
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Razón Social |
Comando de Personal
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R.U.T. |
61.103.032-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 36 1/2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Personal
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R.U.T. |
61.103.032-0 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 10525,El Bosque, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
31169,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 10525,El Bosque, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-03-2021 |
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Proveedor |
NORISK - Equipos de Protección Personal |
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Razón Social |
ASESORIA DE SERVICIO E INGENIERIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.150.636-6 |
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Sucursal |
NORISK - Equipos de Protección Personal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42294512
| Protectores oculares o sus accesorios | 19 | Unidad | REPUESTO PROTECTOR FACIAL COMPLETO | |
$ 2.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.050
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$ 56.050
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46182303
| Devanadores de arneses de seguridad | 5 | Unidad | ARNES PARA ORILLADORAS | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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46181504
| Guantes protectores | 40 | Par | GUANTES DE CABRETILLA CORTOS | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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Total Neto
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$ 164.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.170
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$ 195.220
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.