Orden de Compra. Nº
761391-519-AG26
"
DE/21/GUB/SGG/ADQUISICIÓN DE VESTUARIO FEDEFA compra ágil: 761391-335-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
761391-519-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
DE/21/GUB/SGG/ADQUISICIÓN DE VESTUARIO FEDEFA compra ágil: 761391-335-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Base Aérea El Bosque
Razón Social
Comando de Personal
R.U.T.
61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057559301000044133012152202002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comando de Personal
R.U.T.
61.103.032-0
Dirección de Facturación
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
El Bosque
Impuesto
177999,6
Dirección de Envío de la Factura
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maoz29
Razón Social
MAOZ 29 SPA
R.U.T.
76.553.597-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maoz29
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111703
Vestuario
35
Unidad
Poleras deportivas marca “JOMA” o equivalente, según ficha adjunta.
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 507.500
$ 507.500
91111703
Vestuario
5
Unidad
Polera piqué color negro, según ficha adjunta.
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
91111703
Vestuario
3
Unidad
Chaqueta softshell color negro, marca “ACTIVEX Z-1500” o equivalente, según ficha adjunta.
$ 24.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.700
$ 74.700
91111703
Vestuario
6
Unidad
Chaqueta Polar color negro, según ficha adjunta.
$ 10.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.940
$ 62.940
91111703
Vestuario
5
Unidad
Pantalón Lightwind H3400 Ripstop Spandex o equivalente, según ficha adjunta.
$ 32.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.750
$ 160.750
91111703
Vestuario
3
Unidad
Pantalón trekking desmontable marca “MERREL FB-MEW25-MPT o equivalente, según ficha adjunta.
$ 32.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.450
$ 96.450
Total Neto
$ 936.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 178.000
TOTAL OC
$ 1.114.840
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.