Orden de Compra. Nº761391-54-SE23 "EA/EDU/326/fbc/CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LOS CADETES, DESDE 761391-164-R122 y el CONTRATO N° 02/2022 "
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-54-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-01-2023
Nombre de la Orden de Compra EA/EDU/326/fbc/CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA LOS CADETES, DESDE 761391-164-R122 y el CONTRATO N° 02/2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761391-164-R122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561401000033521302152208001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 6989445,45
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor laponderosa
Razón Social CARMEN IRENE MOLINARI RAMIREZ
R.U.T. 7.556.788-k
Sucursal laponderosa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería12MesCONTINUIDAD DEL SVC. DE LAVANDERÍA PARA LOS CADETES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN, DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS BASES ADM. Y TÉC. ADJUNTAS EN LA FICHA DE LA LICITACIÓN), DESDE LA ID 761391-164-LP21 Y LO SEÑALADO EN EL CONTRATO N° 02/2022.lavado de prendas $ 3.065.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.786.552 $ 36.786.555
Total Neto $ 36.786.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.989.445
TOTAL OC $ 43.776.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.