Orden de Compra. Nº761391-588-AG26 "EE/83/EDU/RIM/ADQ. MATERIALES PARA JARDINES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-361-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-588-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra EE/83/EDU/RIM/ADQ. MATERIALES PARA JARDINES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-361-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058562220000033522102152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 239400
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
Razón Social INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
R.U.T. 77.735.221-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua300UnidadMANGUERA BLANCA DE 3" DE 25MTS CADA UNA CON UNION STORZ  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
40142008
Mangueras para agua10UnidadASPERSORES METALICOS 1/2 REGULABLES (BOLSA DE 5 UNIDADES)  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
40142008
Mangueras para agua2UnidadPLANSA DE POLIESTILENO DE 1/2" 100 METROS  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
40142008
Mangueras para agua8UnidadMANGUERAS BLANCAS DE 2" DE 25MTS CADA UNA CON UNION STORZ  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
40142008
Mangueras para agua10UnidadLIJA PVC  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
40142008
Mangueras para agua1BolsaBOLSA DE TERMINALES HE PVC 1/2 (BOLSA DE 100 UNIDADES)  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
40142008
Mangueras para agua1BolsaBOLSA DE TERMINALES HI PVC 1/2 (BOLSA DE 100 UNIDADES)  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
40142008
Mangueras para agua1UnidadNYLON DESMALEZADORA 3MM X 320MTS  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
40142008
Mangueras para agua100UnidadBOLSA DE T PVC DE 3/4 CON HILO INTERIOR BLANCA HI  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 1.260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.400
TOTAL OC $ 1.499.400


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.