Orden de Compra. Nº
761391-588-AG26
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EE/83/EDU/RIM/ADQ. MATERIALES PARA JARDINES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-361-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
761391-588-AG26
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
EE/83/EDU/RIM/ADQ. MATERIALES PARA JARDINES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-361-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Base Aérea El Bosque
Razón Social
Comando de Personal
R.U.T.
61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058562220000033522102152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comando de Personal
R.U.T.
61.103.032-0
Dirección de Facturación
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
El Bosque
Impuesto
239400
Dirección de Envío de la Factura
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
Razón Social
INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
R.U.T.
77.735.221-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142008
Mangueras para agua
300
Unidad
MANGUERA BLANCA DE 3" DE 25MTS CADA UNA CON UNION STORZ
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
40142008
Mangueras para agua
10
Unidad
ASPERSORES METALICOS 1/2 REGULABLES (BOLSA DE 5 UNIDADES)
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
40142008
Mangueras para agua
2
Unidad
PLANSA DE POLIESTILENO DE 1/2" 100 METROS
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
40142008
Mangueras para agua
8
Unidad
MANGUERAS BLANCAS DE 2" DE 25MTS CADA UNA CON UNION STORZ
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
40142008
Mangueras para agua
10
Unidad
LIJA PVC
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
40142008
Mangueras para agua
1
Bolsa
BOLSA DE TERMINALES HE PVC 1/2 (BOLSA DE 100 UNIDADES)
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
40142008
Mangueras para agua
1
Bolsa
BOLSA DE TERMINALES HI PVC 1/2 (BOLSA DE 100 UNIDADES)
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
40142008
Mangueras para agua
1
Unidad
NYLON DESMALEZADORA 3MM X 320MTS
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
40142008
Mangueras para agua
100
Unidad
BOLSA DE T PVC DE 3/4 CON HILO INTERIOR BLANCA HI
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
Total Neto
$ 1.260.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 239.400
TOTAL OC
$ 1.499.400
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.