Orden de Compra. Nº761391-727-SE26 "EA-74-EDU-DAS-ADQ. DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DESDE 761391-60-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-727-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra EA-74-EDU-DAS-ADQ. DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DESDE 761391-60-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761391-60-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058561220000033521082152204011000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 25123,7
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOREPUESTOS AG
Razón Social INVERSIONES AG SPA
R.U.T. 77.648.348-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AUTOREPUESTOS AG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra10UnidadAMPOLLETA DE CAMION EXTRA LIGHT H1, 24V, 70W,BASE P14.5S, MARCA DGP O EQUIVALENTEAmpolleta de camión Extra Light H1, 24V, 70W, Base P14.5S, Marca DGP o equivalente $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
25172303
Ventanas para automóviles15UnidadPLUMILLA LIMPIA PARABRISAS TRASERA 12" BEAMBLADE, MARCA TRICO O EQUIVALENTEPlumilla limpia parabrisas trasera 12 BeamBlade, Marca Trico o equivalente $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.230 $ 88.230
Total Neto $ 132.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.124
TOTAL OC $ 157.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.