Orden de Compra. Nº761391-741-AG26 "BAEB-PM/94/2026/VLF/MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE PERSONAL DE LA BAEB compra ágil: 761391-467-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-741-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra BAEB-PM/94/2026/VLF/MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE PERSONAL DE LA BAEB compra ágil: 761391-467-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057220401000022544012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 35036
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fenix SpA
Razón Social COMERCIAL FENIX SPA
R.U.T. 77.889.104-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Fenix SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GalónBLOQUEADOR DE HUMEDAD (SHERWIN WILLIANS O SIMILAR)  $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOS DE CHIPORRO NATURAL DE 18 CM (LIZCAL O SIMILAR)  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS DE 2" 1/2 (CONDOR O SIMILAR)  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaESMALTE AL AGUA BLANCO INVIERNO (TRICOLOR O SIMILAR)  $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaESMALTE AL AGUA BLANCO (TRICOLOR O SIMILAR)   $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
31201602
Pastas1TinetaPASTA MURO INTERIOR DE 15 KILOS (TAJAMAR O SIMILAR)  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
Total Neto $ 184.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.036
TOTAL OC $ 219.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.