Orden de Compra. Nº761391-743-AG26 " DRH/08/GUB/LSP/SERVICIO DE ARRIENDO DE 01 PROYECTOR compra ágil: 761391-435-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-743-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra DRH/08/GUB/LSP/SERVICIO DE ARRIENDO DE 01 PROYECTOR compra ágil: 761391-435-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001057003003000044249042152209006000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 56620
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alfacom Ingeniería Ltda.
Razón Social ALFACOM INGENIERIA LTDA
R.U.T. 78.573.960-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alfacom Ingeniería Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111604
Proyectores de diapositivas1UnidadSE SOLICITA ARRIENDO DE 01 PROYECTOR, SE ADJUNTA LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO LA CUAL SERA APROXIMADAMENTE PARA LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DESDE EL 06 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE (46 DÍAS APROX), FAVOR DE ADJUNTAR COTIZACIÓN CON ESPECIFICACIONES SOLICITADAS Y DETALLADAS DE LO CONTRARIO SE DECLARARA INADMISIBLE.PROYECTOR EPSON L260F 1080 4600 LUMENS, 1 RELACION DE TIRO 1.32-2.12 $ 298.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000
Total Neto $ 298.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.620
TOTAL OC $ 354.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.