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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
761391-767-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
APA 5/CPG/GUB/MANTTO. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Base Aérea El Bosque |
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Razón Social |
Comando de Personal
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R.U.T. |
61.103.032-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Personal
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R.U.T. |
61.103.032-0 |
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Dirección de Facturación |
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
63840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Roberto Erik Sandoval Ebensper |
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Razón Social |
Roberto Erik Sandoval Ebensperger
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R.U.T. |
9.734.355-1 |
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Sucursal |
Roberto Erik Sandoval Ebensper |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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45111604
| Proyectores de diapositivas | 1 | Unidad | MANTENCION PREVENTIVA DE 14 PROYECTORES MULTIMEDIA, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO | MANTENCION PREVENTIVA DE 14 PROYECTORES MULTIMEDIA, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO |
$ 336.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.000
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$ 336.000
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Total Neto
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$ 336.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.840
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$ 399.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.