Orden de Compra. Nº761391-954-SE24 "EE/79/EDU/CGS/ADQUISICÓN DE SACOS DE DORMIR PARA ALUMNOS DE LA EE ORDEN DE COMPRA DESDE 761391-196-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-954-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2024
Nombre de la Orden de Compra EE/79/EDU/CGS/ADQUISICÓN DE SACOS DE DORMIR PARA ALUMNOS DE LA EE ORDEN DE COMPRA DESDE 761391-196-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761391-196-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058562301000033522012152204999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 2433140
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Perez Rojas
Razón Social LUIS ALBERTO PÉREZ ROJAS
R.U.T. 7.413.365-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Luis Perez Rojas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49121504
Sacos de dormir380UnidadSACOS DE DORMIR RECTANGULARES, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LICITACIÓN ADJUNTA.SACOS DE DORMIR RECTANGULARES, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LICITACIÓN ADJUNTA. Tela exterior: Raquelado 210T Forro: Popelina policoton microfibra 100% poliester o equivalente Relleno: Fibra poliester hueca 260 grm2 Siliconizado de alta ca $ 33.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.806.000 $ 12.806.000
Total Neto $ 12.806.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.433.140
TOTAL OC $ 15.239.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.