Orden de Compra. Nº762-140-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 762-36-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 762-140-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 762-36-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE PENDONES ARAÑA. CONTACTO SR. JORGE ROJAS.
Proveniente de Licitación 762-36-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondo de Solidariadad e Inversión Social - Fosis
Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Unidad de Compra Ahumada 48 piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Facturación Merced 480 Piso 5
Comuna -1
Impuesto 328510
Dirección de Envío de la Factura Merced 480 Piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Jorge Alfonso Duarte Cornejo
R.U.T. 13.569.136-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios7UnidadLetreros publicitariosVER DOCUMENTO ADJUNTO. $ 247.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.729.000 $ 1.729.000
Total Neto $ 1.729.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 328.510
TOTAL OC $ 2.057.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.