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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
762-2-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Prórroga Contrato Servicios de Seguridad |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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762-9-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
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R.U.T. |
60.109.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Merced 480 Piso 5 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
4463075,0796 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Merced 480 Piso 5 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARTESECURITY SPA |
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Razón Social |
SERVICIOS DE SEGURIDAD ARTE SECURITY SPA
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R.U.T. |
76.964.363-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTESECURITY SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 12 | Mes | Resol. Exenta N°026 de fecha 26-01-2026, aprueba prórroga de contrato de prestación de servicios entre el FOSIS y SERVICIOS DE SEGURIDAD ARTE SECURITY SPA | Servicio de seguridad para las dependencias del FOSIS Central y Dirección Regional Metropolitana, por un periodo de 12 meses. |
$ 1.957.489,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.489.868
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$ 23.489.869
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Total Neto
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$ 23.489.869
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.463.075
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$ 27.952.944
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.