Orden de Compra. Nº762-249-SE12 "PRORROGA DE CONTRATO"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 762-249-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-07-2012
Nombre de la Orden de Compra PRORROGA DE CONTRATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondo de Solidariadad e Inversión Social - Fosis
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Unidad de Compra Merced Nº 480 piso 5º
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Facturación Merced 480 Piso 5
Comuna Santiago Centro
Impuesto 2831312,93
Dirección de Envío de la Factura Merced 480 Piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Instalred Ltda.
Razón Social INSTALRED COMUNICACIONES LIMITADA.
R.U.T. 76.055.223-2
Sucursal Instalred Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102203
Instalación de equipos de comunicaciones1Unidad no definidaMONTO MAXMINO PARA EL PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES.  $ 14.901.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.901.647 $ 14.901.647
Total Neto $ 14.901.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.831.313
TOTAL OC $ 17.732.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.