|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
762-29-CM26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 762-29-CM26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado. |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
|
|
R.U.T. |
60.109.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Merced 480 Piso 5 |
|
Comuna |
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Merced 480 Piso 5 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sky Airline |
|
Razón Social |
SKY AIRLINE S.A.
|
|
R.U.T. |
88.417.000-1 |
|
Sucursal |
Sky Airline |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-16-LR23
| PASAJE AÉREO NACIONAL | 1 | | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico |
$ 90.891,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.891
|
$ 90.891
|
0 2239-16-LR23
| PASAJE AÉREO NACIONAL | 1 | | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico |
$ 104.391,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 104.391
|
$ 104.391
|
|
|
Total Neto
|
$ 195.282
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 13.962
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 209.244
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.