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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
762-488-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio Marco-SBP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
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R.U.T. |
60.109.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Bodega FOSIS en Av. José Joaquín Prieto N° 10011 (ex Ochagavía) |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
7056,03 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bodega FOSIS en Av. José Joaquín Prieto N° 10011 (ex Ochagavía) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Emeneger |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION DE NEGOCIOS EMEN
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R.U.T. |
76.187.577-9 |
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Sucursal |
Emeneger |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111812 2239-7-lp14
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | | (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 | (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR US$1(37137)
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US$ 37.137,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 37.137,00
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US$ 37.137,00
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Total Neto
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US$ 37.137,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 7.056,03
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 44.193,03
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.