Orden de Compra. Nº762-79-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 762-7-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 762-79-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 762-7-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 762-7-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondo de Solidariadad e Inversión Social - Fosis
Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Unidad de Compra Ahumada 48 piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS
R.U.T. 60.109.000-7
Dirección de Facturación Merced 480 Piso 5
Comuna Santiago
Impuesto 589000
Dirección de Envío de la Factura Merced 480 Piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "DPOLO Marketing "
Razón Social ANGELICA MARIA MONCAYO BURGOS
R.U.T. 14.762.253-8
Sucursal "DPOLO Marketing "
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102902
Prendas de deporte de hombre1000Unidad adquisición de poleras para damas y varones $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100.000 $ 3.100.000
Total Neto $ 3.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 589.000
TOTAL OC $ 3.689.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.