Orden de Compra. Nº762717-21-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 762717-1-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es COMITE DE BIENESTAR MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 762717-21-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 762717-1-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 762717-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMITE DE BIENESTAR MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
Razón Social COMITE DE BIENESTAR MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 65.030.253-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Bernardo Philippi 753, Frutillar Bajo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMITE DE BIENESTAR MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
R.U.T. 65.030.253-2
Dirección de Facturación Avda. Bernardo Philippi 753, Frutillar Bajo
Comuna Frutillar
Impuesto 1583865,5208
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo Philippi 753, Frutillar Bajo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONTACTO: Cualquier duda o consulta comunicarse directamente con Sonia Nuñez Gomez, Presidenta Servicio de Bienestar Frutillar, al FONO 652421471 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ECCSA S.A
Razón Social COMERCIAL ECCSA S A
R.U.T. 83.382.700-6
Sucursal COMERCIAL ECCSA S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111608
Cupón de regalo120UnidadADQUISICIÓN DE TARJETAS NAVIDAD 2017ofrecemos incremento por 18%, tarjetas abiertas, emitimos facturación afecta $ 69.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.336.160 $ 8.336.134
Total Neto $ 8.336.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.583.866
TOTAL OC $ 9.920.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.