Orden de Compra. Nº763003-106-AG26 "Compra ágil: 763003-86-COT26, ADQUISICION DE GUARDAPOLVOS, CERRADURAS, PERFIL COSTANERA, TORNILLOS, ELECTRODOS, LAMINA ACRILICA, BROCAS, PISO FLOTANTE, HUINCHA DE MEDIR, GALON PROTECTOR MADERA, PARA MANTENCION Y REPARACION DEPENDENCIAS CENTRO DE ENTRENAMI"
Recuerde que el responsable del pago es BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 763003-106-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 763003-86-COT26, ADQUISICION DE GUARDAPOLVOS, CERRADURAS, PERFIL COSTANERA, TORNILLOS, ELECTRODOS, LAMINA ACRILICA, BROCAS, PISO FLOTANTE, HUINCHA DE MEDIR, GALON PROTECTOR MADERA, PARA MANTENCION Y REPARACION DEPENDENCIAS CENTRO DE ENTRENAMI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
R.U.T. 61.980.300-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35/C.E.B.IM/2026 CENBIM DEA del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
R.U.T. 61.980.300-0
Dirección de Facturación MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO.
Comuna Talcahuano
Impuesto 319314
Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC. EXP E IMP M&M LTDA
Razón Social SOC. EXP E IMP M&M LTDA
R.U.T. 76.384.788-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC. EXP E IMP M&M LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121436
Electrodos1UnidadADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION DEPENDENCIAS CENTRO DE ENTRENAMIENTO BASICO IM. (SEGUN ARCHIVO ADJUNTO "MATERIALES DE MANTENCION") COTIZAR TOTALIDAD DE PRODUCTOS.ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION DEPENDENCIAS CENTRO DE ENTRENAMIENTO BASICO IM. $ 1.680.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.600 $ 1.680.600
Total Neto $ 1.680.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.314
TOTAL OC $ 1.999.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.