Orden de Compra. Nº763003-109-AG26 "Compra ágil: 763003-91-COT26 ADQUISICION DE PLUMILLAS, AMPOLLETAS, MASILLA, FUSIBLES, TERMINAL DE BATERIA, BATERIA, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FISCALES CENTRO DE ENTRENAMIENTO BASICO IM"
Recuerde que el responsable del pago es BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 763003-109-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 763003-91-COT26 ADQUISICION DE PLUMILLAS, AMPOLLETAS, MASILLA, FUSIBLES, TERMINAL DE BATERIA, BATERIA, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FISCALES CENTRO DE ENTRENAMIENTO BASICO IM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
R.U.T. 61.980.300-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 04/C.E.B.IM/2026 CENBIM MARINFA del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
R.U.T. 61.980.300-0
Dirección de Facturación MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO.
Comuna Talcahuano
Impuesto 95296,4
Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hero Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS DE VEHÍCULOS HERO SPA
R.U.T. 77.548.407-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hero Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103004
Fusibles1UnidadADQUISICION DE INSUMOS PARA VEHICULOS MILITARES, CENTRO DE ENTRENAMIENTO BASICO IM. (SEGUN ARCHIVO ADJUNTO) COTIZAR TOTALIDAD DE PRODUCTOS DETALLADOS CON SU VALOR UNITARIOADQUISICION DE INSUMOS PARA VEHICULOS MILITARES, CENTRO DE ENTRENAMIENTO BASICO IM. (SEGUN ARCHIVO ADJUNTO) $ 501.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.560 $ 501.560
Total Neto $ 501.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.296
TOTAL OC $ 596.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.