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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
763003-197-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ARTICULOS CAMPAÑA I.I.C. CENBIM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES |
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Razón Social |
BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
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R.U.T. |
61.980.300-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
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R.U.T. |
61.980.300-0 |
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Dirección de Facturación |
MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
70364,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-07-2017 |
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Proveedor |
COMAT |
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Razón Social |
FERNANDO ARTEMIO BRAVO SALGADO
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R.U.T. |
5.339.005-6 |
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Sucursal |
COMAT |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121206
| Pintura de maquillaje | 30 | Unidad no definida | | PINTURA DE MAQUILLAJE (MIMETISMO) |
$ 5.985,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.550
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$ 179.550
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47131605
| Cepillos de limpieza | 4 | Unidad no definida | | SET DE LIMPIEZA FUSIL DE 5.56
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$ 25.198,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.792
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$ 100.792
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25132002
| Globos de aire caliente | 1000 | Unidad no definida | | GLOBOS |
$ 90,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 370.342
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.365
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$ 440.707
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.