Orden de Compra. Nº763003-33-AG26 "ADQUISICION DE CABLES, TUBOS LED, CINTA AISLANTE, AMPOLLETAS, INTERRUPTOR, TORNILLOS, PARA MANTENCION Y REPARACION DEPENDENCIAS FUERTE BORGOÑO, CENTRO DE ENTRENAMIENTO BASICO IM, segun compra ágil: 763003-22-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 763003-33-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CABLES, TUBOS LED, CINTA AISLANTE, AMPOLLETAS, INTERRUPTOR, TORNILLOS, PARA MANTENCION Y REPARACION DEPENDENCIAS FUERTE BORGOÑO, CENTRO DE ENTRENAMIENTO BASICO IM, segun compra ágil: 763003-22-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
R.U.T. 61.980.300-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 04/C.E.B.IM/2026 CENBIM DEA del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
R.U.T. 61.980.300-0
Dirección de Facturación MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO.
Comuna Talcahuano
Impuesto 290829,39
Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial FyH SpA
Razón Social COMERCIAL FYH SPA
R.U.T. 77.097.665-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial FyH SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101610
ampolletas de filamento1UnidadADQUISICION DE ELEMENTOS DE MANTENCION ELECTRICOS (SE ADJUNTA DETALLE DE COTIZACION) SE SOLICITA EFECTUAR COTIZACION CON TOTALIDAD DE PRODUCTOS.ADQUISICION DE ELEMENTOS DE MANTENCION ELECTRICOS EFECTUAR EL DETALLE DE PRODUCTOS EN FACTURACION. $ 1.530.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.681 $ 1.530.681
Total Neto $ 1.530.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 290.829
TOTAL OC $ 1.821.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.