Orden de Compra. Nº763003-445-SE18 "ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS OCTUBRE BATALDEA"
Recuerde que el responsable del pago es BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 763003-445-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS OCTUBRE BATALDEA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
R.U.T. 61.980.300-0
Dirección de Unidad de Compra MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005.000 (01-121-1X) del sistema A.F.L. PESOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES
R.U.T. 61.980.300-0
Dirección de Facturación MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 7875,88
Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadARRIENDO DE SERVICIO FOTOCOPIADORA HH 1993529 CARGO FIJO DESDE CONTADOR Nº 108040 AL Nº 113363 FACTURA N° 346290.ARRIENDO DE SERVICIO FOTOCOPIADORA HH 1993529 CARGO FIJO DESDE CONTADOR Nº 108040 AL Nº 113363 FACTURA N° 346290. $ 41.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.452 $ 41.452
Total Neto $ 41.452
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.876
TOTAL OC $ 49.328


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.