|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
764-175-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-04-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Convenio Suministro Mant. Eléctrica |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Según minuta de trabajo efectuados día lunes 07 de Abril 2008, por el Sr. Raúl Aroca. |
|
Proveniente de Licitación
|
764-11-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena
|
|
R.U.T. |
60.511.120-3 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Muñoz Gamero N° 1028 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
30338,369738 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Muñoz Gamero N° 1028 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
RAUL ALEJANDRO AROCA JIMENEZ
|
|
R.U.T. |
11.837.759-1 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Global | Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | Cambio de ampolletas, dicroicos y fluorescentes |
$ 159.676,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 159.676
|
$ 159.676
|
|
|
Total Neto
|
$ 159.676
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.338
|
|
$ 190.014
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.