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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
764-213-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONACE XII - Conv. Suministro Fotocopiadora |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Orden de Compra correspondiente a Factura Nº 0250, según Convenio de Suministro 764-107-L107. |
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Proveniente de Licitación
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764-107-L107 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena
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R.U.T. |
60.511.120-3 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Muñoz Gamero N° 1028 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
9690 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Muñoz Gamero N° 1028 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA
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R.U.T. |
12.924.755-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | Fotocopiadoras | Arriendo de Maquina Fotocopiadora mes de abril . |
$ 51.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.000
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$ 51.000
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Total Neto
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$ 51.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.690
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$ 60.690
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.