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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
764-818-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONACE XII - BREAK |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena
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R.U.T. |
60.511.120-3 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Muñoz Gamero N° 1028 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
4949,5798323 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Muñoz Gamero N° 1028 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-12-2009 |
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Proveedor |
GLORIA CECILIA TOLEDO VIOLA |
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Razón Social |
GLORIA CECILIA TOLEDO VIOLA
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R.U.T. |
5.291.358-6 |
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Sucursal |
GLORIA CECILIA TOLEDO VIOLA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| Banquetes | 1 | Unidad | BREAK PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO, COORDINAR APLICACIONES ENFÓCATE CON ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE SENDEROS DE CHILE. | BREAK PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO, COORDINAR APLICACIONES ENFÓCATE CON ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE SENDEROS DE CHILE. |
$ 26.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.050
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$ 26.050
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Total Neto
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$ 26.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.950
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$ 31.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.