|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
764-901-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Conv.Suministro- Mant. y Rep. Impresoras y PC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
764-14-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Intendencia XII Región, de Magallanes y la Antártida Chilena
|
|
R.U.T. |
60.511.120-3 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Muñoz Gamero N° 1028 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Muñoz Gamero N° 1028 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA |
|
Razón Social |
CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA
|
|
R.U.T. |
12.924.755-k |
|
Sucursal |
CRISTIAN RODRIGOLUNA NEIRA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81112201
| Tarificaciones de soporte y mantenimiento | 1 | Global | 1 reparación de impresora láser Lexmar y 1 mantenimiento de impresora HP 840. | 1 reparación de impresora láser Lexmar y 1 mantenimiento de impresora HP 840. |
$ 47.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.500
|
$ 47.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 47.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 47.500
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.