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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
765-446-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-08-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 765-18-LE14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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765-18-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
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R.U.T. |
72.396.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 399 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 399 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SALA CUNA AMPALU |
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Razón Social |
SERVICIOS CLARO SOLAR LIMITADA
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R.U.T. |
77.121.030-9 |
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Sucursal |
SALA CUNA AMPALU |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad | Contratatación de servicios de salas cunas y/o jardin infantil para funcionarias Susan Hernandez y Sofia Reiman, de la D. Nacional, a contar de:
mes de julio a Dic.2014, para menor Joaquin Sánchez Hernandez.
mes de agosto a dic.2014, para menor Liucura Calbuñir Reiman.
Valor mensual $220.000.- c/u. | Servicios Claro solar Ltda., Rut 77.121.030-9,sala cuna AMPALU, Claro Solar 367 Temuco, www.ampalu.cl |
$ 2.420.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.420.000
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$ 2.420.000
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Total Neto
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$ 2.420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.420.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.