Orden de Compra. Nº765-462-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 765-28-L112"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765-462-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 765-28-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 765-28-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Unidad de Compra Aldunate 285
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
R.U.T. 72.396.000-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 399
Comuna Temuco
Impuesto 236246,57
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hotel trailanqui
Razón Social CONFLUENCIA S.A.
R.U.T. 76.094.953-1
Sucursal hotel trailanqui
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel1UnidadServicio Salón, Hospedaje y Alimentación Jornada Trabajo Institucional  $ 1.243.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.243.403 $ 1.243.403
Total Neto $ 1.243.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 236.247
TOTAL OC $ 1.479.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.