Orden de Compra. Nº765956-25-CM17 "Aseo 2 Agosto 2017"
Recuerde que el responsable del pago es 1 Juzgado de Garantía de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765956-25-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2017
Nombre de la Orden de Compra Aseo 2 Agosto 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1° Jdo de Garantía de Santiago
Razón Social 1 Juzgado de Garantía de Santiago
R.U.T. 61.976.500-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torre E - 2° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 1 Juzgado de Garantía de Santiago
R.U.T. 61.976.500-1
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torre E - 2° Piso
Comuna Santiago
Impuesto 9267,44
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torre E - 2° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel2 (975193) TOALLA DE PAPEL NOVA 12 M 24 ROLLOS 990193(975193) TOALLA DE PAPEL NOVA 12 M 24 ROLLOS; Código: Z398238;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.856 $ 16.856
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico40 (976334) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 50 METROS GOFRADO PAQUETE 4 ROLLOS 991334(976334) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 50 METROS GOFRADO PAQUETE 4 ROLLOS; Código: Z286520;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
Total Neto $ 48.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.267
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 58.043


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.