|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
765956-33-MC19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Láminas Empavonado |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
1° Jdo de Garantía de Santiago |
|
Razón Social |
1 Juzgado de Garantía de Santiago
|
|
R.U.T. |
61.976.500-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Pedro Montt 1606 Torre E - 2° Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
1 Juzgado de Garantía de Santiago
|
|
R.U.T. |
61.976.500-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Pedro Montt 1606 Torre E - 2° Piso |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
30722,81 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Pedro Montt 1606 Torre E - 2° Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
cusatto sa |
|
Razón Social |
CUSATTO SPA
|
|
R.U.T. |
96.689.820-8 |
|
Sucursal |
cusatto sa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201611
| Adhesivos de láminas | 1 | Unidad no definida | | |
$ 161.699,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 161.699
|
$ 161.699
|
|
|
Total Neto
|
$ 161.699
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.723
|
|
$ 192.422
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.