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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
765956-7-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP12 Prod.aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
1° Jdo de Garantía de Santiago |
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Razón Social |
1 Juzgado de Garantía de Santiago
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R.U.T. |
61.976.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Pedro Montt 1606 Torre E - 2° Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
1 Juzgado de Garantía de Santiago
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R.U.T. |
61.976.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Pedro Montt 1606 Torre E - 2° Piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
28937 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Pedro Montt 1606 Torre E - 2° Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131816 2239-7-LP12
| Desodorantes | 36 | | (975330 )DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC 990330 | (975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC ; Código: Z273123; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.332,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.952
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$ 47.952
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53131608 2239-7-LP12
| Jabones | 24 | | (863962 )JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML 874078 | (863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML; Código: Z314520; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.374,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.976
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$ 32.976
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47131810 2239-7-LP12
| Productos para lavar platos | 1 | | (985739 )LAVALOZA QUIX 750 ML 24 UNIDADES 1001962 | (985739) LAVALOZA QUIX 750 ML 24 UNIDADES; Código: Z280011; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 53.451,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.451
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$ 53.451
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47131603 2239-7-LP12
| Esponjas | 18 | | (976054 )ESPONJA KLAREN P/CALZADO UNIDAD 991054 | (976054) ESPONJA KLAREN P/CALZADO UNIDAD; Código: Z401269; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.038,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.684
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$ 18.684
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Total Neto
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$ 153.063
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Descuento
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$ 765
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.937
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 181.235
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.