Orden de Compra. Nº765961-21-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 765961-31-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es 2° Juzgado de Garantía de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765961-21-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 765961-31-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2° Jdo de Garantía de Santiago
Razón Social 2° Juzgado de Garantía de Santiago
R.U.T. 61.977.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1702/018-2023 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2° Juzgado de Garantía de Santiago
R.U.T. 61.977.100-1
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso
Comuna Santiago
Impuesto 14193
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2023
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGA

HORARIO DE ENTREGA: LUNES A VIERNES DE 10:00 A 14:00 HORAS EN AVDA. PEDRO MONTT 1606, TORRE B, 5° PISO, SANTIAGO. CONTACTO INGRID VARGAS, FONO 229757073.

PARA INGRESAR SE REQUIERE OBLIGATORIAMENTE INFORMAR NOMBRE Y RUT DE LAS PERSONAS QUE ENTREGARAN LA MERCADERÍA, Y PPU DEL VEHÍCULO, ENVIAR CORREO 24 HORAS ANTES DE LA ENTREGA,  AL MAIL ijvargas@pjud.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidadtoner para KYOCERA M3550i dn original NO ALTERNATIVOtoner para KYOCERA M3550i dn original $ 74.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700
Total Neto $ 74.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.193
TOTAL OC $ 88.893


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.468.520-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.350.345-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 89.912.300-k Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.725.041-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.919.756-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.