Orden de Compra. Nº765961-40-CM17 "Compra de materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es 2° Juzgado de Garantía de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765961-40-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2° Jdo de Garantía de Santiago
Razón Social 2° Juzgado de Garantía de Santiago
R.U.T. 61.977.100-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2° Juzgado de Garantía de Santiago
R.U.T. 61.977.100-1
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso
Comuna Santiago
Impuesto 29991,8363
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2017
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGA

LUNES A VIERNES DE 10:00 A 13:00 HORAS EN AVENIDA PEDRO MONTT 1606, TORRE B, 5° PISO, SANTIAGO. CONTACTO:  SEÑORITA INGRID VARGAS FABRES, FONO 29757073.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel3 (210944) TOALLA DE PAPEL ELITE 300M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 210944(210944) TOALLA DE PAPEL ELITE 300M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: Z203120;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.608 $ 49.608
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza20 (212364) PANO VIRUTEX ABSORVENTE MULTIUSO 38 X 40 212364(212364) PANO VIRUTEX ABSORVENTE MULTIUSO 38 X 40; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.380 $ 23.380
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos10 (975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 990991(975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC; Código: Z302511;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.010 $ 19.010
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos10 (977212) LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD 992212(977212) LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD; Código: Z280111;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.580 $ 14.580
14111701
2239-7-LP12
Papel facial50 (1031406) PANUELOS DESECHABLES ELITE CAJA INDIVIDUAL 90 HOJAS UNIDAD 1051454(1031406) PANUELOS DESECHABLES ELITE CAJA INDIVIDUAL 90 HOJAS UNIDAD; Código: Z443636;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.650 $ 33.650
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos7 (1214391) DESINFECTANTE PATO PURIFIC WC PASTILLAS AZUL 3X2 3 UNIDADES 1239891(1214391) DESINFECTANTE PATO PURIFIC WC PASTILLAS AZUL 3X2 3 UNIDADES; Código: Z401145;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.417 $ 18.417
Total Neto $ 158.645
Descuento $ 793
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.992
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 187.844


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.