Orden de Compra. Nº765961-48-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es 2° Juzgado de Garantía de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765961-48-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2° Jdo de Garantía de Santiago
Razón Social 2° Juzgado de Garantía de Santiago
R.U.T. 61.977.100-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2° Juzgado de Garantía de Santiago
R.U.T. 61.977.100-1
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso
Comuna Santiago
Impuesto 19005
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 10 (981315 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES 996775(981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES; Código: Z311104; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.390 $ 5.390
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (1018413 )TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483(1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: Z379476; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.320 $ 60.320
14111701
2239-7-LP12
Papel facial30 (1031406 )PANUELOS DESECHABLES ELITE CAJA INDIVIDUAL 90 HOJAS UNIDAD 1051454(1031406) PANUELOS DESECHABLES ELITE CAJA INDIVIDUAL 90 HOJAS UNIDAD; Código: Z443636; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos10 (211533 )LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: Z280011; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.720 $ 14.720
Total Neto $ 100.530
Descuento $ 503
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.005
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 119.032


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.