Orden de Compra. Nº765961-55-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es 2° Juzgado de Garantía de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765961-55-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2° Jdo de Garantía de Santiago
Razón Social 2° Juzgado de Garantía de Santiago
R.U.T. 61.977.100-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2° Juzgado de Garantía de Santiago
R.U.T. 61.977.100-1
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso
Comuna Santiago
Impuesto 25081
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario46 (1007036 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1025036(1007036) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 89541; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.278 $ 50.278
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar2 (1007011 )SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO KRAF 70 GR 50 UNIDADES 1025011(1007011) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO KRAF 70 GR 50 UNIDADES; Código: 11466; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.676 $ 4.676
12171703
2239-4-LP14
Tintas4 (1007162 )TINTA TRODAT 28 ML TAMPÓN 7011 AZUL UNIDAD 1025162(1007162) TINTA TRODAT 28 ML TAMPÓN 7011 AZUL UNIDAD; Código: 10980AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.496 $ 5.496
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras3 (1007643 )CORCHETERA BOSTITCH B400 UNIDAD 1025643(1007643) CORCHETERA BOSTITCH B400 UNIDAD; Código: 10743; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.451 $ 17.451
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel20 (1007620 )CLIPS PEDIN METAL PUNTA REDONDA 33 MM 100 UNIDADES 1025620(1007620) CLIPS PEDIN METAL PUNTA REDONDA 33 MM 100 UNIDADES; Código: 82802; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel20 (1007599 )CLIPS ARSI 80 MM N° 80 REDONDO GIGANTE 50 UNIDADES 1025599(1007599) CLIPS ARSI 80 MM N° 80 REDONDO GIGANTE 50 UNIDADES; Código: 82851; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1181898 )CORCHETES BOSTITCH STCR5019 3/8 1.000 UNIDADES 1207964(1181898) CORCHETES BOSTITCH STCR5019 3/8 1.000 UNIDADES; Código: 35452; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.540 $ 4.540
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras5 (1344551 )CORCHETES SWINGLINE SF-13 15/16 1000 UNIDADES 1370796(1344551) CORCHETES SWINGLINE SF-13 15/16 1000 UNIDADES; Código: 16190; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.955 $ 14.955
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1152725 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 VERDE UNIDAD 1175282(1152725) DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 VERDE UNIDAD; Código: 10372VE; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.520 $ 6.520
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1152726 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 ROSADO UNIDAD 1175283(1152726) DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 ROSADO UNIDAD; Código: 10372RO; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1152862 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 AMARILLO UNIDAD 1175445(1152862) DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 AMARILLO UNIDAD; Código: 10372AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
Total Neto $ 133.336
Descuento $ 1.333
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.081
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 157.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.