|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
765961-6-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-05-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de cable conector. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
2° Jdo de Garantía de Santiago |
|
Razón Social |
2° Juzgado de Garantía de Santiago
|
|
R.U.T. |
61.977.100-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
2° Juzgado de Garantía de Santiago
|
|
R.U.T. |
61.977.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
8,74 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-05-2018 |
| HORARIO DE ENTREGA | LUNES A VIERNES DE 10:00 A 13:00 HORAS EN AVENIDA PEDRO MONTT 1606, TORRE B, 5° PISO, SANTIAGO, CONTACTO: INGRID VARGAS FABRES, FONO 29757073. |
|
|
Proveedor |
ACTIVA LTDA. |
|
Razón Social |
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.059.325-7 |
|
Sucursal |
ACTIVA LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-7-lp14
| | 1 | | (1314049 )CABLES Y CONECTORES HP DISPLAYPORT A VGA UNIDAD 1340070 | (1314049) CABLES Y CONECTORES HP DISPLAYPORT A VGA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 46,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 46,00
|
US$ 46,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 46,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 8,74
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 54,74
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.