Orden de Compra. Nº765961-8-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 765961-10-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es 2° Juzgado de Garantía de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765961-8-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 765961-10-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2° Jdo de Garantía de Santiago
Razón Social 2° Juzgado de Garantía de Santiago
R.U.T. 61.977.100-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torres B - 4° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2° Juzgado de Garantía de Santiago
R.U.T. 61.977.100-1
Dirección de Facturación AVENIDA PEDRO MONTT 1606, TORRE B, 5° PISO, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 29556,4
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PEDRO MONTT 1606, TORRE B, 5° PISO, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGA

HORARIO DE ENTREGA: LUNES A VIERNES DE 10:30 A 13:30 HORAS EN AVDA. PEDRO MONTT 1606, TORRE B, 5° PISO, SANTIAGO. CONTACTO INGRID VARGAS, FONO 229757073.

PARA INGRESAR SE REQUIERE OBLIGATORIAMENTE INFORMAR NOMBRE Y RUT DE LAS PERSONAS QUE ENTREGARAN LA MERCADERÍA, Y PPU DEL VEHÍCULO, ENVIAR CORREO 24 HORAS ANTES DE LA ENTREGA,  AL MAIL ijvargas@pjud.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo
Razón Social PRINTERCOM SPA
R.U.T. 76.884.651-0
Sucursal Ricardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102512
pañuelos50UnidadCAJA DE PAÑUELOS DESECHABLES DE 90 UNIDADEScaja de pañuelos facial estuche x 90 hj elite $ 923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.150 $ 46.150
47131810
Productos para lavar platos20UnidadLAVALOZAS LIQUIDOlavalozas liquido500 ml boss $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
12191501
Solventes aromáticos30UnidadREPUESTO DE CARGA AROMÁTICA LIQUIDA DE AMBIENTE AROMA CANELA O VAINILLA (TIPO ACEITE SIMILIAR MARCA GLADE)desodorante glade aceites naurales 21 ml rec vainilla (15) recarga manzana canela (15) $ 3.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.930 $ 90.930
Total Neto $ 155.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.556
TOTAL OC $ 185.116


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.