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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
765962-2-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 765962-3-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
3° Jdo de Garantia de Santiago |
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Razón Social |
3° Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.977.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
3° Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.977.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
4541 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-04-2022 |
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Proveedor |
Office Pro |
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Razón Social |
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.178.530-k |
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Sucursal |
Office Pro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 10 | Unidad | BOLSA PARA BASURA 0,50 X0,70 CMS. PAQUETE | |
$ 380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.800
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$ 3.800
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47131805
| Limpiadores de uso general | 10 | Unidad | LAVALOZAS LIQUIDO | |
$ 910,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.100
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$ 9.100
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47131711
| Dispensador de productos limpiadores | 10 | Unidad | DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL PERSONAL | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.000
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$ 11.000
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Total Neto
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$ 23.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.541
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$ 28.441
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.