Orden de Compra. Nº765962-20-CM16 "mat oficina"
Recuerde que el responsable del pago es 3° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765962-20-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2016
Nombre de la Orden de Compra mat oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 3° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 3° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.200-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 3° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.200-8
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso
Comuna Santiago
Impuesto 2927,71
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-07-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
Razón Social COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
R.U.T. 79.952.540-2
Sucursal COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo8 (1006418) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS 5 SURTIDO NEON 15X75 100HJS. POR COLOR UNIDAD 1024418(1006418) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS 5 SURTIDO NEON 15X75 100HJS. POR COLOR UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.104 $ 3.104
44121618
2239-4-LP14
Tijeras5 (1007071) TIJERAS SELLOFFICE 20.32 CM MANGO PLASTICO UNIDAD 1025071(1007071) TIJERAS SELLOFFICE 20.32 CM MANGO PLASTICO UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon31 (1007570) CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 500 18X30 M UNIDAD 1025570(1007570) CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 500 18X30 M UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.317 $ 3.317
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector9 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.058 $ 5.058
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones10 (1108633) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT CHICO N° 120 CON FRENO UNIDAD 1128633(1108633) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT CHICO N° 120 CON FRENO UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
Total Neto $ 15.409
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.928
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 18.337


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.