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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
765962-22-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-07-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
mat oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
3° Jdo de Garantia de Santiago |
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Razón Social |
3° Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.977.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
3° Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.977.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
7820,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-07-2016 |
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Proveedor |
AMINORTE S.A. |
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Razón Social |
AMINORTE S A
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R.U.T. |
99.533.780-0 |
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Sucursal |
AMINORTE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 14 | | (1163174) SOBRE AMINORTE 1/2 OFICIO 20X26 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES 1189210 | (1163174) SOBRE AMINORTE 1/2 OFICIO 20X26 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES; Código: *;Región : RM
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$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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Total Neto
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$ 42.000
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Descuento
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$ 840
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.820
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 48.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.