Orden de Compra. Nº765962-23-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es 3° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765962-23-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 3° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 3° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.200-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 del sistema cgu + plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 3° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.200-8
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso
Comuna Santiago
Impuesto 35598
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario28 (1007036 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1025036(1007036) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 89541; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.604 $ 30.604
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores10 (1007981 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA VERDE UNIDAD 1025981(1007981) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA VERDE UNIDAD; Código: 10001VE; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso10 (1006573 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS 1024573(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS; Código: 11820; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.230 $ 20.230
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso50 (1153283 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX OFFICE OFICIO ALCALINO 98% DE BLANCURA RESMA 500 HOJAS 1175907(1153283) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX OFFICE OFICIO ALCALINO 98% DE BLANCURA RESMA 500 HOJAS; Código: 11839; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.400 $ 132.400
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas3 (1110376 )PILA ENERGIZER AA 2 UNIDADES 1130376(1110376) PILA ENERGIZER AA 2 UNIDADES; Código: 78308; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon5 (1518261 )CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 12MM X 25MT UNIDAD 1520262(1518261) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 12MM X 25MT UNIDAD; Código: 76874; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.745 $ 1.745
Total Neto $ 189.249
Descuento $ 1.892
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.598
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 222.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.