Orden de Compra. Nº765962-29-CM16 "MAT. OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es 3° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765962-29-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MAT. OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 3° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 3° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.200-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 3° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.200-8
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso
Comuna Santiago
Impuesto 9559,28
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos4 (998905) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 750CC 1016193(998905) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 750CC; Código: Z464666;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.652 $ 4.652
14111701
2239-7-LP12
Papel facial10 (1031406) PANUELOS DESECHABLES ELITE CAJA INDIVIDUAL 90 HOJAS UNIDAD 1051454(1031406) PANUELOS DESECHABLES ELITE CAJA INDIVIDUAL 90 HOJAS UNIDAD; Código: Z443636;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.620 $ 6.620
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel30 (9361) TOALLA DE PAPEL NOVA CLASICA 1 ROLLO 12.5 M 11398(9361) TOALLA DE PAPEL NOVA CLASICA 1 ROLLO 12.5 M ; Código: Z398238;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.780
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes6 (210223) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC LLUVIAS DE FLORES 210223(210223) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC LLUVIAS DE FLORES ; Código: Z311761;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.290 $ 7.290
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos11 (975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: Z292511;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.514 $ 19.514
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDAD8 (977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES 992060(977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES; Código: Z390804;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.456 $ 2.456
Total Neto $ 50.312
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.559
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 59.871


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.